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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-12-13 15:46

你好,計入借  應(yīng)付職工薪酬-福利費    然后借管理費用-福利費   貸  應(yīng)付職工薪酬-福利費。沒用發(fā)票不能稅前扣除,帳還是一樣做

學(xué)堂用戶_ph655527 追問

2019-12-13 15:50

老師,沒有看太明白會計分錄

徐阿富老師 解答

2019-12-13 15:56

你好。1 付款時:借 應(yīng)付職工薪酬-福利費   貸銀行存款。。 2  然后這個福利費要計提的:借管理費用-福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬-福利費   3,但是,因為沒有發(fā)票,不能稅前扣除,這個稅前扣除的概念,如果不懂,你可以繼續(xù)問,也可以建議你學(xué)堂多學(xué)學(xué)

學(xué)堂用戶_ph655527 追問

2019-12-13 16:00

好的老師,那 如果后期發(fā)票回來,這個發(fā)票我該怎么處理?比如1月份回來的,我12月結(jié)賬了

徐阿富老師 解答

2019-12-13 16:06

你好,可以根據(jù)發(fā)票做一筆沖紅憑證再做一筆藍(lán)字計提

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2019-12-13 15:46:22
你好,計入研發(fā)費用——福利費
2016-12-09 15:55:59
計入開發(fā)成本-開發(fā)間接費用
2020-09-12 16:05:09
管理費用--福利費
2017-12-05 09:53:13
借:管理費-福利,,貸:應(yīng)付職工薪酬--福利 借;:應(yīng)付職工薪酬--福利 貸:銀行(現(xiàn)金)
2020-05-08 11:33:47
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