
我們公司欠別人的貨款 12000 理應是從公司賬戶付的 因公賬沒錢 而是通過掛扣社保方本該欠我們的社保 及工資款 掛扣社保人員的錢直接轉(zhuǎn)給我方供應商的貨款 這里涉及的兩個大問題 第一掛扣方就不再欠我公司的錢了 第二 我公司不欠供應商的錢了 那么我做分錄又該怎么做呢 ?做內(nèi)賬的,分錄怎么做才能反應清楚呢
答: 借:應付賬款-貨款 貸:其他應收款-社保掛扣
老師,我問下商貿(mào)型外貿(mào)公司,我們有收不同國家的外匯,但實際沒有報關(guān)出口的(我們香港有個賬戶其實就是自己的,但是賬面上我們是當客戶的。本來有些買單出去的,都不走公賬,直接打到香港賬戶,但是后面我們香港賬戶有問題再處理,沒法直接收國外客戶款,所以不該放到公賬上的資金,老板讓國外客戶直接打到公司賬戶來了),那么這樣的收匯應該怎么入賬,當成給客戶維修的收入行么?怎么做分錄(連供應商貨款也是老板私下弄的,都沒經(jīng)過公賬,就只是收款收到賬面上來了)
答: 你好,你首先要處理的是銀行如何給你們企業(yè)結(jié)匯。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,員工意外身亡,社保中心給的撫恤金打到公司賬戶,公司再轉(zhuǎn)給員工家屬,怎么做分錄
答: 你好!通過其他應付款科目核算就可以

