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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-12-15 13:13

您好
這個銀行存款繳納的時候貸方減少啊

云中雁南飛 追問

2019-12-15 13:40

但是之前已經繳過了啊?,這次是調整一下

bamboo老師 解答

2019-12-15 13:48

您要調整什么科目

云中雁南飛 追問

2019-12-15 15:18

18年年終獎沒計提,直接做到了19年初,19年實際的年終獎不知道怎么做了?

bamboo老師 解答

2019-12-15 15:34

19年的正常的做計提分錄啊

云中雁南飛 追問

2019-12-16 09:01

但是老師18年的獎金記到19年了???

bamboo老師 解答

2019-12-16 09:01

那您可以順延 把19的做到20

云中雁南飛 追問

2019-12-16 10:16

也就是19年獎金計提到20年么?

bamboo老師 解答

2019-12-16 10:17

對的 就按此順延就好了

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相關問題討論
您好 這個銀行存款繳納的時候貸方減少啊
2019-12-15 13:13:57
你好 金額是多少 水利基金 你是沒有計提嗎
2019-11-19 13:32:24
計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 同時調整未分配利潤   借:利潤分配-未分配利潤   貸:以前年度損益調整。   補交稅款時   借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 會影響勾稽關系,實務中不處理了,利潤表的凈利潤累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數(計提盈余公積,盈余公積彌補虧損,向股東分配股利,有以前年度損益調整這個就不會相等了)
2020-04-23 17:22:08
你帳套沒有這個科目么,那就用利潤分配未分配利潤
2019-04-09 14:40:35
借;應交稅費——未交增值稅 ——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2017-09-13 08:17:52
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