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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-15 19:51

您好
借:管理費用-房租
貸:其他應(yīng)付款-暫估

Miya敏 追問

2019-12-15 19:54

我前期掛了一筆,借預(yù)付賬款,貨應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-12-15 19:54

借:管理費用-房租
貸:預(yù)付賬款

Miya敏 追問

2019-12-15 19:55

后面攤銷再貨其他應(yīng)付款,對的上么?

bamboo老師 解答

2019-12-15 19:56

就寫您記的預(yù)付賬款了 不寫其他應(yīng)付款了 您前面已經(jīng)掛賬了

Miya敏 追問

2019-12-15 19:57

好的

bamboo老師 解答

2019-12-15 19:57

嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問

Miya敏 追問

2019-12-15 20:12

請問固定資產(chǎn)攤銷分錄呢?

Miya敏 追問

2019-12-15 20:13

我前面是借固定資產(chǎn),貨,銀存

bamboo老師 解答

2019-12-15 20:19

借:管理費用
貸:累計折舊

Miya敏 追問

2019-12-15 20:23

借方的固定資產(chǎn)就不會變了?保持原值在那里了?

bamboo老師 解答

2019-12-15 20:23

是的 等后期清理的時候再做處理

Miya敏 追問

2019-12-15 20:24

管理費用-折舊費嗎?

bamboo老師 解答

2019-12-15 20:25

管理費用-折舊費 對的

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相關(guān)問題討論
您好 借:管理費用-房租 貸:其他應(yīng)付款-暫估
2019-12-15 19:51:00
你好,想問下沒有付款賬掛在哪個科目。攤銷時沖掛的往來就可以
2019-12-16 18:16:27
可以的,這兩種處理方式都是可以的
2018-11-24 10:01:43
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,然后攤到每個月
2016-10-12 11:42:57
借預(yù)付賬款 12600貸其他應(yīng)付款12600 借其他應(yīng)付款 12600 貸銀行,12600 ,按月攤銷,借管理費用 12600/3 貸預(yù)付賬款 12600/3
2020-03-30 13:43:56
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