
我是外貿(mào)企業(yè),5月份收到進貨發(fā)票已經(jīng)認證,在11月份申報退稅時發(fā)現(xiàn)進貨發(fā)票開錯,所以在金稅系統(tǒng)開了紅字申請單,在表二填寫了開具紅字發(fā)票注明的進項稅額,但是這樣產(chǎn)生了應(yīng)納稅額了啊
答: 您好,如果純出口的話,建議不填寫這個數(shù)據(jù)。
老師好,銷售方申請紅字申請單,開具紅字發(fā)票,怎么提示金額和稅額大于藍字金額稅額?金額稅額一樣的呀!上傳幾次都失敗了
答: 銷售方申請開具紅字發(fā)票,填寫原發(fā)票的代碼與發(fā)票號即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前我根據(jù)對方開的紅字申請單開的紅字發(fā)票,抄完稅后發(fā)現(xiàn)型號數(shù)量錯了,但是總金額和總稅額一樣,現(xiàn)在準備開一張藍字先抵消前面那張,然后喊對方再開具一下申請表,這個申請表跟之前的那個申請表上的信息一樣可以開嗎
答: 紅字錯誤發(fā)票是當月的還是跨月了

