
增值稅申報(bào)表中計(jì)算填報(bào)的應(yīng)納增值稅和月底帳務(wù)處理過(guò)程中計(jì)算出來(lái)的應(yīng)交增值數(shù)額一樣嗎?問(wèn)題是在申報(bào)表中有部分未開(kāi)具發(fā)票的收入要填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表中,而在上月的帳務(wù)處理中這部分沒(méi)票收入根本沒(méi)有進(jìn)行帳務(wù)處理,問(wèn)一下這個(gè)問(wèn)題如何處理?
答: 按道理是一致的 沒(méi)有進(jìn)行賬務(wù)處理就需要補(bǔ)上賬務(wù)處理部分 做到申報(bào)表與賬務(wù)處理一致
老師,小規(guī)模企業(yè)代開(kāi)專(zhuān)票和繳納稅金的分錄是這樣做的嗎?1.開(kāi)票確認(rèn)收入:借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 2.繳納增值稅:借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 3.轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
答: 1.借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2.交稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀存
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司未開(kāi)發(fā)票的收入未繳納增值稅,可是之前的分錄:借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 這個(gè)增值稅可以轉(zhuǎn)其他收入嗎?
答: 您好不可以,未開(kāi)票的也要計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅額

