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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-16 14:49

您好!紅字沖減暫估的部分,然后按實(shí)際的金額來(lái)入賬。
借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款等

追問(wèn)

2019-12-16 14:51

好的,謝謝

宋生老師 解答

2019-12-16 14:59

你好!不用客氣的了。

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您好!紅字沖減暫估的部分,然后按實(shí)際的金額來(lái)入賬。 借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款等
2019-12-16 14:49:09
不用的,按你發(fā)票的就可以
2020-04-11 16:56:11
你好, 收到多少就估多少
2020-05-06 14:36:36
你好,一般是匯算清繳之前需要取得發(fā)票的
2019-12-24 21:43:04
你好,先把暫估的沖回,然后根據(jù)發(fā)票入賬
2017-02-06 11:52:58
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