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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-12-16 14:57

你好 是的 同學的分錄是非常正確的。

富貴法則 追問

2019-12-16 14:58

好的,謝謝老師。

富貴法則 追問

2019-12-16 15:00

老師,我還想補問一下,是不是還需做一筆結(jié)轉(zhuǎn)呢?借:應交稅金—應交增值稅轉(zhuǎn)出68.91  貸:應交稅金—未交增值稅68.91呢?

答疑蘇老師 解答

2019-12-16 15:00

不客氣 祝工作順利哦!

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你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費進項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應付職工薪酬福利費貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
最后兩個可以借管理費用福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2021-09-28 19:59:16
您好,是的,您寫的分錄比較正確,如果寫為以下分錄,更好,員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了,賬務處理:借 應付職工薪酬-福利費 應交稅金-應交增值稅(進項稅額) 貸 銀行存款,計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。進項轉(zhuǎn)出時:借 應付職工薪酬-福利費,貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),計提時,借;管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
您好!對的。分錄就是這樣。
2018-10-12 15:12:22
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