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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-12-16 19:30

你好,具體是因?yàn)槭裁丛蛐枰淹鶃砜颇拷Y(jié)轉(zhuǎn)到損益呢?

冰凌 追問

2019-12-16 19:32

之前會計(jì)往來亂沖銷,對不上,導(dǎo)致所有往來科目都有余額,現(xiàn)在要清理,好多余額是18年留下來的,領(lǐng)導(dǎo)說要沖到以前利潤中

鄒老師 解答

2019-12-16 19:32

你好,那應(yīng)當(dāng)把之前亂沖銷的分錄做相反分錄沖銷才是的

冰凌 追問

2019-12-16 19:34

還有實(shí)收資本,是去年開張時候,會計(jì)為期初平做的,和領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)根本不存在,也要沖到2018未分配利潤,怎么做賬

冰凌 追問

2019-12-16 19:35

2年多的積累,沒有明細(xì),根本沖不回,截止到11底各科目業(yè)務(wù)都給了準(zhǔn)確數(shù),領(lǐng)導(dǎo)讓安準(zhǔn)確數(shù)調(diào)賬

鄒老師 解答

2019-12-16 19:37

你好,還有實(shí)收資本,是去年開張時候,會計(jì)為期初平做的(這里會計(jì)為期初平做的是什么意思?)

冰凌 追問

2019-12-16 19:39

資產(chǎn)等于負(fù)債加所有者權(quán)益,期初只有現(xiàn)金銀行,為了開賬用的實(shí)收資本,公司之前是爛賬,期初除了銀行和現(xiàn)金啥也沒有

鄒老師 解答

2019-12-16 19:40

你好,是期初實(shí)收資本就是錯誤的意思?

冰凌 追問

2019-12-16 19:40

鄒老師 解答

2019-12-16 19:46

你好,那應(yīng)當(dāng)重新建賬,錄入正確的實(shí)收資本期初數(shù)才是的

冰凌 追問

2019-12-16 19:47

老師,你做夢呢!賬本來就是爛賬建賬,只有銀行現(xiàn)金知道,別的都不清楚,都過了2年了,重新建什么賬

鄒老師 解答

2019-12-16 19:49

你好,如果只知道現(xiàn)金,銀行存款,其他都不知道,那這樣是無法建賬的
建賬的前提是需要知道所有科目的期初余額,而且符合資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益  這個等式關(guān)系才可以建賬
而不能人為的把現(xiàn)金,銀行存款期初數(shù)就對應(yīng)的填寫在實(shí)收資本欄次的 (因?yàn)閷?yīng)的不一定是實(shí)收資本科目的)

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你好,具體是因?yàn)槭裁丛蛐枰淹鶃砜颇拷Y(jié)轉(zhuǎn)到損益呢?
2019-12-16 19:30:17
你好 那么直接用未分配利潤科目的
2022-04-01 22:07:55
在損益科目里面增加這個科目
2021-11-25 16:01:13
你好,跨年度涉及損益事項(xiàng)的業(yè)務(wù),才會用到以前年度損益調(diào)整這個科目 比如之前多做了費(fèi)用,多做了收入等
2019-12-23 10:32:02
你好,就是核算以前年度的損益事項(xiàng) 比如之前年度多記了費(fèi)用,現(xiàn)在沖銷就這樣做分錄 借;相關(guān)科目,貸;以前年度損益調(diào)整——某某費(fèi)用 比如之前年度多記了收入,現(xiàn)在沖銷就這樣做分錄 借;以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入,貸;相關(guān)科目
2019-07-23 21:09:21
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