
你好,我問一下,如果一個公司只有一個會計(jì)和出納,這個公司的應(yīng)收和應(yīng)付客戶有幾百單位,公司沒有人和會計(jì)對賬,會計(jì)如何防止入錯賬,應(yīng)收,應(yīng)付A公司入到B公司,會計(jì)基本沒有人和他對賬
答: 你好,年底把應(yīng)收應(yīng)付發(fā)給對方核對一下,看看對方是否相符,
老師,每個月出納和會計(jì)對賬,對賬的主要內(nèi)容是什么?
答: 你好,主要對現(xiàn)金及銀行日記賬余額對不對得上。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好!出納和會計(jì)每月對賬有表格不,能發(fā)個對賬表格嗎
答: 你好。? ?出納用日記賬出來? 和 會計(jì)的? 庫存現(xiàn)金明細(xì)賬 和銀行明細(xì)賬來核對就行了。 你們是有差異金額要做調(diào)節(jié)表??


笑笑 追問
2019-12-16 21:11
莊老師 解答
2019-12-16 21:19