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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-16 21:14

固定資產(chǎn)處置:
借:固定資產(chǎn)清理  累計(jì)折舊  固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備  貸:固定資產(chǎn)
銷售變價(jià):
借:銀行存款   貸:固定資產(chǎn)清理   應(yīng)交稅費(fèi)一  應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 

結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋:
清理盈余
借:固定資產(chǎn)清理   貸:營(yíng)業(yè)外收入
清理虧損時(shí)
借: 營(yíng)業(yè)外支出   貸:固定資產(chǎn)清理

烏蘭 追問(wèn)

2019-12-16 21:16

小規(guī)模也有固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目嗎

烏蘭 追問(wèn)

2019-12-16 21:17

假如就賣了10塊錢,還用繳納增值稅嗎?

玲老師 解答

2019-12-16 21:18

你沒(méi)有計(jì)提 就不填寫,我發(fā)你的這個(gè) 是完整的分錄  把你處置的金額填寫進(jìn)去就好了

烏蘭 追問(wèn)

2019-12-16 21:19

那增值稅是實(shí)際繳納,還是在報(bào)表中體現(xiàn)出來(lái)就行了?

玲老師 解答

2019-12-16 21:24

你好  填寫申報(bào)表  填寫申報(bào)

烏蘭 追問(wèn)

2019-12-16 21:24

好的謝謝老師!

玲老師 解答

2019-12-16 21:28

不客氣的! 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)給老師點(diǎn)五星好評(píng)!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

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你好,同學(xué)。 把之前的分錄沖紅,損益 類用以前年度損益調(diào)整處理。然后再做正確的分錄處理
2020-04-22 14:28:49
是的,如果是損失,就是這樣賬務(wù)處理
2018-09-26 10:40:31
還需要做借庫(kù)存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-27 15:27:56
同學(xué)好,沖回需要做相反分錄就可
2018-12-20 09:55:19
固定資產(chǎn)處置: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 銷售變價(jià): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清埋: 清理盈余 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 清理虧損時(shí) 借: 營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
2019-12-16 21:14:07
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