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送心意

英老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-20 09:55

同學(xué)好,沖回需要做相反分錄就可

? ? ? 追問

2018-12-20 10:03

借:固定資產(chǎn)清理  85萬
    貸:以前年度損益調(diào)整  85萬。
借:以前年度損益調(diào)整  85萬*所得稅率
    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅  85萬*所得稅率
然后把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn),是這樣做么

英老師 解答

2018-12-20 10:09

是的,同學(xué)分錄是正確的

? ? ? 追問

2018-12-20 10:12

已經(jīng)跨年了啊

? ? ? 追問

2018-12-20 10:18

去年做賬的時(shí)候是先通過固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理科目并結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的累計(jì)折舊的,再從固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,今年調(diào)賬的話除了上述賬務(wù)處理外需要對(duì)累計(jì)折舊也進(jìn)行調(diào)整么

英老師 解答

2018-12-20 10:35

也要沖之前計(jì)提的折舊科目和固定資產(chǎn)科目

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 把之前的分錄沖紅,損益 類用以前年度損益調(diào)整處理。然后再做正確的分錄處理
2020-04-22 14:28:49
是的,如果是損失,就是這樣賬務(wù)處理
2018-09-26 10:40:31
還需要做借庫存現(xiàn)金 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-27 15:27:56
同學(xué)好,沖回需要做相反分錄就可
2018-12-20 09:55:19
學(xué)員,你好。固定資產(chǎn)只有確實(shí)不在企業(yè)了,確實(shí)清理了,才會(huì)做固定資產(chǎn)清理。如果折舊完后還在繼續(xù)使用時(shí)不需要再做任何處理的。
2018-03-05 15:01:25
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