
老師 發(fā)現(xiàn)2019年處理固定資產(chǎn)時(shí)候賬務(wù)處理錯(cuò)誤 營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出 固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊 固定資產(chǎn)清理 多計(jì)!現(xiàn)在是需要調(diào)減賬務(wù)怎么處理?
答: 你好,同學(xué)。 把之前的分錄沖紅,損益 類用以前年度損益調(diào)整處理。然后再做正確的分錄處理
固定資產(chǎn)處置分錄:最后固定資產(chǎn)清理后的凈損失:借:營(yíng)業(yè)外支出——處理固定資產(chǎn)凈損失 貸:固定資產(chǎn)清理,這樣做對(duì)嗎?
答: 是的,如果是損失,就是這樣賬務(wù)處理
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,我去年做了一筆賬務(wù)處理:借:營(yíng)業(yè)外支出 85萬 貸方是固定資產(chǎn)清理,今年需要沖回怎么做賬呢
答: 同學(xué)好,沖回需要做相反分錄就可


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2018-12-20 10:03
英老師 解答
2018-12-20 10:09
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2018-12-20 10:12
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2018-12-20 10:18
英老師 解答
2018-12-20 10:35