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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-17 09:12

你好 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款  長期借款或者短期借款

薰珃 追問

2019-12-17 10:25

之前的會計,入固定資產(chǎn)的時候只做了首付的錢,現(xiàn)在每月還按揭他做的是固定資產(chǎn),請問一下老師我該怎么調?

meizi老師 解答

2019-12-17 10:26

你好 那你需要把之前分錄沖掉 補做按揭部分進去 。不然你固定資產(chǎn)折舊的原值就不對了 。   按我上面的來做 。  每月還 做借長期借款或者短期借款 貸銀行存款

薰珃 追問

2019-12-17 10:30

他一直只入固定資產(chǎn),沒有計提折舊

meizi老師 解答

2019-12-17 10:34

你好  去沖紅了。 然后重新做 。上面 分錄給你寫了  你按這個來寫

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你好 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款 長期借款或者短期借款
2019-12-17 09:12:15
你好,你用的那個準則記賬的
2020-01-01 11:34:03
你好 計入主營業(yè)務成本
2019-11-01 15:10:57
您好,您這是用于哪里的
2019-12-18 21:00:41
您好,建議計入借:管理費用 貸:銀行存款
2019-12-12 17:00:51
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