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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-17 11:13

可以的,可以先支付后計提的

辜老師 解答

2019-12-17 11:17

是的,收到的直接沖減,然后再重新支付

辜老師 解答

2019-12-17 11:23

計提的,不用處理的

辜老師 解答

2019-12-17 11:24

好的,客氣,幫到你就好

辜老師 解答

2019-12-17 11:44

是的,這個可以計提減值損失

辜老師 解答

2019-12-17 12:16

是的,是這樣賬務處理的

辜老師 解答

2019-12-17 14:33

是的,當月計提,當月核銷

辜老師 解答

2019-12-17 14:34

這個不用原始憑證的,或者自己寫一個不能收回的說明

辜老師 解答

2019-12-17 14:35

是的,可以這樣處理的

晚秋、冬至 追問

2019-12-17 11:16

那老師我們的醫(yī)療已經(jīng)繳納了而且是半年的,但是因為稅務系統(tǒng)問題要求我們申報退回在重新繳納,之前已經(jīng)做賬了,那我的賬務處理應該怎么做呢,是在重新繳納的是后借應付職工薪酬-單位部分 其他應收款-個人部分貸銀行存款,正常在做一邊,之后收到退回之前的直接沖減嗎

晚秋、冬至 追問

2019-12-17 11:22

之前已經(jīng)計提的也不用處理對嗎老師

晚秋、冬至 追問

2019-12-17 11:24

好的謝謝老師

晚秋、冬至 追問

2019-12-17 11:42

老師收不回來的預支差旅費我可以這樣做嗎借營業(yè)外支出貸其他應收款

晚秋、冬至 追問

2019-12-17 11:45

計提怎么做賬務處理呢

晚秋、冬至 追問

2019-12-17 11:48

計提壞賬準備 借:資產(chǎn)減值損失-計提壞賬準備 貸:壞賬準備 2、轉(zhuǎn)銷壞賬 借:壞賬準備 貸:應收賬款這樣對嗎當月計提當月轉(zhuǎn)銷可以嗎

晚秋、冬至 追問

2019-12-17 13:53

當月計提當月轉(zhuǎn)出嗎老師

晚秋、冬至 追問

2019-12-17 14:33

老師那原始憑證應該是什么呢

晚秋、冬至 追問

2019-12-17 14:35

計提不用,轉(zhuǎn)銷寫個因員工離職,老板不收回預支費用是不是就可以了,老板簽字

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相關(guān)問題討論
可以的,可以先支付后計提的
2019-12-17 11:13:20
你好!不要。這個跟個稅沒關(guān)系
2017-10-20 16:49:33
按發(fā)票內(nèi)容進行賬務處理
2020-05-11 10:36:54
您好 借;管理費用等 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款等
2019-10-27 14:39:48
沒有問題,這個也是可以攤銷的
2022-04-15 10:44:50
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