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晚秋、冬至
于2019-12-17 11:12 發(fā)布 ??1426次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-12-17 11:13
可以的,可以先支付后計提的
辜老師 解答
2019-12-17 11:17
是的,收到的直接沖減,然后再重新支付
2019-12-17 11:23
計提的,不用處理的
2019-12-17 11:24
好的,客氣,幫到你就好
2019-12-17 11:44
是的,這個可以計提減值損失
2019-12-17 12:16
是的,是這樣賬務處理的
2019-12-17 14:33
是的,當月計提,當月核銷
2019-12-17 14:34
這個不用原始憑證的,或者自己寫一個不能收回的說明
2019-12-17 14:35
是的,可以這樣處理的
晚秋、冬至 追問
2019-12-17 11:16
那老師我們的醫(yī)療已經(jīng)繳納了而且是半年的,但是因為稅務系統(tǒng)問題要求我們申報退回在重新繳納,之前已經(jīng)做賬了,那我的賬務處理應該怎么做呢,是在重新繳納的是后借應付職工薪酬-單位部分 其他應收款-個人部分貸銀行存款,正常在做一邊,之后收到退回之前的直接沖減嗎
2019-12-17 11:22
之前已經(jīng)計提的也不用處理對嗎老師
好的謝謝老師
2019-12-17 11:42
老師收不回來的預支差旅費我可以這樣做嗎借營業(yè)外支出貸其他應收款
2019-12-17 11:45
計提怎么做賬務處理呢
2019-12-17 11:48
計提壞賬準備 借:資產(chǎn)減值損失-計提壞賬準備 貸:壞賬準備 2、轉(zhuǎn)銷壞賬 借:壞賬準備 貸:應收賬款這樣對嗎當月計提當月轉(zhuǎn)銷可以嗎
2019-12-17 13:53
當月計提當月轉(zhuǎn)出嗎老師
老師那原始憑證應該是什么呢
計提不用,轉(zhuǎn)銷寫個因員工離職,老板不收回預支費用是不是就可以了,老板簽字
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老師我們的社會報銷可以先支付后計提嗎,
答: 可以的,可以先支付后計提的
支付報銷要計提個稅么
答: 你好!不要。這個跟個稅沒關(guān)系
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
9月交到財務部的費用報銷,財務部10月支付(跨月支付)在9月收到報銷單的時候需不需要計提費用,跨越支付的費用報銷在收到時和支付時怎么記賬
答: 您好 借;管理費用等 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款等
老師,月底支付 就不用計提 下個月支付就要計提?
討論
老師給別人,不是我們公司的發(fā)提成怎么計提的?怎么支付的?
每個月什么稅可以直接支付,什么稅要先計提,然后再支付。
計提與支付的本質(zhì)區(qū)別是什么。月末有哪些需要計提?
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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辜老師 解答
2019-12-17 11:17
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2019-12-17 11:23
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