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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-12-17 13:51

出口退稅的申報是有時間限制的,為每月的1-15號,和增值稅是一樣的期限

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是的同學(xué)。你要趕緊這個月報了
2020-04-02 19:49:03
你好,同學(xué)。首先是在出口退稅系統(tǒng)申報,然后再是電子稅務(wù)局申報。
2020-03-22 18:04:53
同學(xué)你好 追問的請在問題下面補
2022-02-09 13:13:27
你上傳的文件格式是標(biāo)準(zhǔn)格式嗎?
2020-02-15 23:52:40
您好。 出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細,填在17欄,未開具發(fā)票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發(fā)票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿(mào)企業(yè)實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi),出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。
2019-05-05 16:37:32
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