老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現(xiàn)戶頭開錯了,針對 問
你好,這個你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負數(shù)。 答
老師我們有固定資產(chǎn),季度繳納房產(chǎn)稅,按照房產(chǎn)原值 問
你好,是要免租期過后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問下目前有增值稅稅率11%,這個檔嗎,適用范 問
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報關單顯示的 100 美元 “雜費”,應確認為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運輸及相關費用 / 保險費;該費用須計入完稅價格,按 “雜費” 欄填報并以正價 100 美元申報 答
師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程 問
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 答

老師 ,請教個問題,法人未足額實繳實收資本,上任會計分錄是借:其他應收款-** 350萬,貸:實收資本 350萬,這個已經(jīng)掛賬2年了,現(xiàn)在也沒有錢實繳,印花稅都交過的,這樣合適嗎,你們的單位有這種情況嗎,再一個,會不會引起稅務稽查,讓交納個人所得稅,畢竟超過一年了的,
答: 沒有實繳到位,不用賬務處理的,
公司領導暫支了2萬用于支付一個項目涉及到的翻譯費及咨詢費,但是只收到對方公司以個人名議簽的一張收據(jù),沒有發(fā)票,這個怎么處理? 當時發(fā)生的時候是借:其他應收款 2萬 貸:銀行存款 2萬, 沒有發(fā)票,怎么操作? 這個是不是涉及到個人所得稅,如果涉及到個人所得稅的話對方個人也不是我們公司的,怎么報個人所得稅,怎么操作?會計分錄如何處理?
答: 需要他公司提供發(fā)票。取得發(fā)票后什么問題都解決了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我已交稅款個人所得稅和養(yǎng)職部分做會計分錄借其他應收款貸銀行存款,到了1年結算我直接做會計分錄借應付利潤貸其他應收款這樣做可以嗎
答: 你好,沒看明白,沒有應付利潤這個科目吧,你說的是年終匯算?


陸 追問
2019-12-17 16:19
辜老師 解答
2019-12-17 16:21
陸 追問
2019-12-17 16:25
辜老師 解答
2019-12-17 16:25