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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-17 16:53

您好
期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后 就有本年利潤科目余額啊 差額不計(jì)入實(shí)收資本科目

嬌嬌 追問

2019-12-17 16:59

是之前一直沒有賬,所以我也不知道本年利潤是多少,我是需要算一下1到11月的損益嗎

bamboo老師 解答

2019-12-17 16:59

是的 需要算一下1到11月的損益

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實(shí)收資本是不用結(jié)轉(zhuǎn)的,按期末余額填入資產(chǎn)負(fù)債表 本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)。本年利潤是收入和成本費(fèi)用類科目結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)來的。實(shí)收資本反映你公司收到的投資額,只有在增資或減資的情況下才會(huì)變動(dòng)。
2020-07-04 16:17:50
您好 期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后 就有本年利潤科目余額啊 差額不計(jì)入實(shí)收資本科目
2019-12-17 16:53:15
您好,都要結(jié)轉(zhuǎn)到下年的。
2017-02-07 17:27:52
你好,如果都不分紅,內(nèi)帳可以轉(zhuǎn)的
2019-02-15 17:26:26
您好 直接做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了 您分錄正確的
2020-02-22 20:51:03
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