羅老師,我想問個(gè)問題,早上也問過你了,但還有疑問,就是用單位往來(lái)款購(gòu)買固定資產(chǎn),因?yàn)橥鶃?lái)款轉(zhuǎn)入本單位的時(shí)候財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是這樣記賬的: 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款 預(yù)算會(huì)計(jì)不做賬。 那用這筆往來(lái)款項(xiàng)購(gòu)置固定資產(chǎn)的時(shí)候,能不能這樣記賬: (只記財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬) 1.借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款 2.借:固定資產(chǎn) 貸:累計(jì)盈余 這樣做的話,到時(shí)候每月按正常記提固定資產(chǎn)折舊時(shí),是否賬不平呢?
甜蜜的夕陽(yáng)
于2019-12-17 16:45 發(fā)布 ??2604次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-17 18:12
您好,用這筆往來(lái)款項(xiàng)購(gòu)置固定資產(chǎn)的時(shí)候,能這樣記賬。
(只記財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬)
1.借:其他應(yīng)付款
貸:其他應(yīng)收款
2.借:固定資產(chǎn)
貸:累計(jì)盈余
這樣做的話,到時(shí)候每月按正常計(jì)提固定資產(chǎn)折舊時(shí),不會(huì)賬不平的。
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您好,用這筆往來(lái)款項(xiàng)購(gòu)置固定資產(chǎn)的時(shí)候,能這樣記賬。
(只記財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬)
1.借:其他應(yīng)付款
貸:其他應(yīng)收款
2.借:固定資產(chǎn)
貸:累計(jì)盈余
這樣做的話,到時(shí)候每月按正常計(jì)提固定資產(chǎn)折舊時(shí),不會(huì)賬不平的。
2019-12-17 18:12:38

應(yīng)付賬款
2016-01-19 17:04:58

你好;? ? 固定資產(chǎn)做變賣 處理? 繳納稅費(fèi) ;而你其他應(yīng)付款 要支付或者? 是轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入涉及所得稅??
2022-02-17 09:44:56

這個(gè)是代客戶的,不是自己的
2019-12-18 17:50:53

借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款就可以了
2019-07-09 08:13:36
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