
羅老師,我想問個問題,早上也問過你了,但還有疑問,就是用單位往來款購買固定資產,因為往來款轉入本單位的時候財務會計是這樣記賬的:借:其他應收款貸:其他應付款預算會計不做賬。那用這筆往來款項購置固定資產的時候,能不能這樣記賬:(只記財務會計賬)1.借:其他應付款 貸:其他應收款2.借:固定資產 貸:累計盈余這樣做的話,到時候每月按正常記提固定資產折舊時,是否賬不平呢?
答: 您好,用這筆往來款項購置固定資產的時候,能這樣記賬。 (只記財務會計賬) 1.借:其他應付款 貸:其他應收款 2.借:固定資產 貸:累計盈余 這樣做的話,到時候每月按正常計提固定資產折舊時,不會賬不平的。
老師 請問籌建期購置固定資產欠款記入應付賬款還是其他應付款喃?謝謝!
答: 應付賬款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
這題車輛的上牌費和購置稅不是記到固定資產里面嗎怎么記到了其他應付款里面呢
答: 這個是代客戶的,不是自己的

