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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-12-18 09:46

借其他應付款――殘保金  貸銀行存款

昏睡的小蝦米 追問

2019-12-18 09:47

一直掛在其他應付款上?

徐阿富老師 解答

2019-12-18 09:48

不是,要計提的,計提時借管理費用――殘保金  貸其他應付款――殘保金

昏睡的小蝦米 追問

2019-12-18 09:50

直接管理費用~殘保金,銀行存款可以嗎?不計提?

昏睡的小蝦米 追問

2019-12-18 09:50

企業(yè)繳納工會經費呢?怎么入賬

徐阿富老師 解答

2019-12-18 09:54

你好,1,既然我這樣告訴你了你應該規(guī)范做賬,否則就是不規(guī)范,2工會經費也是一樣做的一級科目,方法完全一樣

昏睡的小蝦米 追問

2019-12-18 10:29

工會經費怎么弄?

徐阿富老師 解答

2019-12-18 10:31

你好,一樣的啊,借管理費用――工會經費  貸其他應付款――工會經費  支付時借其他應付款――工會經費 貸銀行存款

昏睡的小蝦米 追問

2019-12-18 10:32

那印花稅呢?怎么做?

徐阿富老師 解答

2019-12-18 10:33

你好,借稅金及附加 貸應交稅費――印花稅,原理和上面2個一樣

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相關問題討論
如果沒有計提,在實際交納時 借:管理費用-殘疾人就業(yè)保障金 ??? 貸:銀行存款 如果計提時 借:管理費用-殘疾人就業(yè)保障金 ??? 貸:其他應付款 實際交納 借:其他應付款 ??? 貸:銀行存款
2021-09-08 15:32:12
相關分錄如下: 借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款或現(xiàn)金 計提時; 借:管理費用 貸:其他應付款--殘保金 繳納時: 借:其他應付款--殘保金 貸:銀行存款
2019-07-24 10:48:32
借:以前年度損益調整 貸:銀行存款 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2019-09-11 10:57:48
你好,計提時借管理費用-殘保金 貸其他應付款-殘保金 繳納時借其他應付款-殘保金 貸銀行存款
2020-01-06 16:54:53
您好 一、如果不采取提取方法,繳納時,直接作憑證: 借:管理費用--殘保金 貸:銀行存款(或現(xiàn)金) 二、如果提取的話: 提取時 借:管理費用--殘保金; 貸:其他應付款--殘保金 上交時 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款(或現(xiàn)金)
2019-10-14 16:02:43
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