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送心意

糖果老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-12-18 11:01

視同內(nèi)銷不用在退稅申報系統(tǒng)操作的,需要開具出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,聯(lián)系征管稅局繳稅

rainbow 追問

2019-12-18 11:07

增值稅申報表要如何填寫視同內(nèi)銷業(yè)務(wù)部分呢?

糖果老師 解答

2019-12-18 11:11

將視同內(nèi)銷征稅貨物銷售額(其中:調(diào)減的銷售額用負(fù)數(shù)表示)在《增值稅納稅申報表附列資料》(表一)第3欄“開具普通發(fā)票”的“應(yīng)稅貨物”部分“13%稅率銷售額”中填列。

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相關(guān)問題討論
你好,具體哪些地方不會申報
2019-04-26 04:36:26
同學(xué)你好,先確定下這個出口的產(chǎn)品,是否在你公司的經(jīng)營范圍內(nèi), 申報出口,這個動作是可以出口的,只不過就是后面的相關(guān)進(jìn)項是否支撐,能否退稅的問題,
2023-08-10 20:22:01
就是按稅法規(guī)定已認(rèn)證,但是不能抵扣的進(jìn)項
2020-05-07 11:13:02
視同內(nèi)銷不用在退稅申報系統(tǒng)操作的,需要開具出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明,聯(lián)系征管稅局繳稅
2019-12-18 11:01:21
你好,你的表2填寫的是正確的
2019-12-06 08:49:42
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