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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-12-18 12:14

您好,如果實際成本和暫估的成本相同,就不用做處理。
或者您也可以直接將暫估的成本紅沖,再做實際的成本的分錄

晚秋、冬至 追問

2019-12-18 12:17

跨月可以嗎,那老師我?guī)齑嫔唐返某鰩靻问鞘蹆r,直接附在暫估結轉成本后面嗎

宸宸老師 解答

2019-12-18 12:18

您好,跨月也可以的。直接附在成本后面。

晚秋、冬至 追問

2019-12-18 12:18

那老師要是暫估的和實際的有差異應該怎么做分錄呢

宸宸老師 解答

2019-12-18 12:21

您好,根據差異額做調整成本的分錄

晚秋、冬至 追問

2019-12-18 12:22

是先先沖減原來的分錄在重新做一遍嗎

宸宸老師 解答

2019-12-18 12:24

您好,2種方法,一種是全部沖掉,再做正確的。

還有一種是直接調差額

晚秋、冬至 追問

2019-12-18 12:24

老師可以告訴我一下調整差額的分錄嗎

宸宸老師 解答

2019-12-18 12:25

您好,比如少計提成本10元
借 主營業(yè)務成本10
貸 庫存商品 10

晚秋、冬至 追問

2019-12-18 12:26

如果多了就做紅字沖減對嗎老師

宸宸老師 解答

2019-12-18 12:27

您好,是的,您的理解是對的

晚秋、冬至 追問

2019-12-18 12:28

那老師我調整的時候摘要可以寫,調整幾號憑證號多少暫估哪個項目的成本的實際成本嗎

宸宸老師 解答

2019-12-18 12:29

您好,是的,調整幾號憑證的暫估成本

晚秋、冬至 追問

2019-12-18 12:29

老師這種調整成本可以跨年嗎

宸宸老師 解答

2019-12-18 12:30

您好,如果是12月份暫估的,就可以跨年。不要間隔太長時間

晚秋、冬至 追問

2019-12-18 12:31

如果是十月或更早是不是就不可以了老師

宸宸老師 解答

2019-12-18 12:33

您好,建議不要間隔太久

晚秋、冬至 追問

2019-12-18 12:37

因為有些東西財務是沒辦法控制的,一個大的工程可能要很久,那應該怎么避免呢老師

宸宸老師 解答

2019-12-18 12:38

您好,那你們確實是這樣的,那時間久一點也沒關系的

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您好,如果實際成本和暫估的成本相同,就不用做處理。 或者您也可以直接將暫估的成本紅沖,再做實際的成本的分錄
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你好同學 不能確認收入成本 借應收賬款 貸應交稅費應交增值稅
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你好,同學。 你這里需要的,按完工進度確認的。 借 主營業(yè)務成本 貸 開發(fā)產品 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費
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