
開(kāi)具了發(fā)票就確認(rèn)收入,成本沒(méi)核算出來(lái)先暫估處理,等成本核算出來(lái)了,會(huì)計(jì)分錄怎么做,如果要是暫估的和最后和核算的相同還用處理嗎
答: 您好,如果實(shí)際成本和暫估的成本相同,就不用做處理。 或者您也可以直接將暫估的成本紅沖,再做實(shí)際的成本的分錄
我們企業(yè)是按開(kāi)出發(fā)票確認(rèn)收入,成本發(fā)生了30萬(wàn),給甲方開(kāi)了38萬(wàn)的,款未收,這樣怎么做賬呢,合同毛利怎么寫(xiě)入,會(huì)計(jì)分錄怎么做
答: 你好!借應(yīng)收賬款 38 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn) 貸庫(kù)存商品等30
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好。開(kāi)了發(fā)票,沒(méi)有發(fā)貨,能確認(rèn)收入和成本嗎?會(huì)計(jì)分錄怎樣做呢?
答: 你好同學(xué) 不能確認(rèn)收入成本 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

