
小規(guī)模月主營業(yè)務(wù)收入低于10萬免增值稅一般納稅人,無論銷售額是多少,交納增值稅=銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)?
答: 你好,是的,是這樣的了
差額征收的小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)稅額,根據(jù)發(fā)票的稅額計(jì)入應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額我是想咨詢一下,差額征收的小規(guī)模納稅人收入的分錄怎么做因?yàn)椴铑~征收的銷售收入的計(jì)算金額,是開票含稅金額-工資=含稅銷售額 申報(bào)的銷項(xiàng)稅額=含稅銷售額/(1+5%)
答: 你直接就交稅了,做個(gè)交稅分錄就可以啊,同學(xué)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人,季度銷售收入<30萬,那還需要做計(jì)提增值稅~銷項(xiàng)稅嗎
答: 那還需要做計(jì)提增值稅~銷項(xiàng)稅嗎--需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的,由于享受免征,再做 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入

