
去年暫估入賬的固定資產(chǎn),今年收到了發(fā)票,稅率和之前暫估的稅率也有變動(dòng)了,怎么做賬務(wù)處理
答: 你暫估還暫估稅率啊,你之前咋做的
固定資產(chǎn)暫估入賬,來(lái)發(fā)票后怎么處理
答: 你好,可以沖紅暫估憑證,如果金額一致的,簡(jiǎn)單操作就把發(fā)票附在原憑證后面
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師固定資產(chǎn)暫估入賬了,發(fā)票到后固定資產(chǎn)模塊系統(tǒng)怎么處理??
答: 你好!原來(lái)暫估入賬的紅沖掉,然后在固定資產(chǎn)模塊中新增就可以了。
以前年度的固定資產(chǎn)暫估入賬,現(xiàn)在收到固定資產(chǎn)發(fā)票,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)教下,分期付款購(gòu)進(jìn)設(shè)備,按合同固定資產(chǎn)暫估入賬后,次月付款開(kāi)出專(zhuān)票后如何進(jìn)行賬務(wù)處理
購(gòu)入固定資產(chǎn)未開(kāi)票未使用,當(dāng)月公司又出售該固定資產(chǎn)并開(kāi)票,賬務(wù)如何處理,先要暫估入賬嗎?

