老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ??庫存商品/成本費(fèi)用(暫估差額,無差額不管) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,公司在2025 問
你好,當(dāng)時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務(wù)報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點(diǎn)不清楚,假如看9 問
同學(xué),你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導(dǎo)致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補(bǔ)做分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負(fù)債表 “未分配利潤” 就能補(bǔ)回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

怎么跟領(lǐng)導(dǎo)匯報多稅款問題,解決方案,1.去外面買專票,可以抵扣進(jìn)項還可以做成本費(fèi)用,會有購票風(fēng)險2.讓常供貨采購方提前給我們開發(fā)票 3.直接交稅款,老師給我補(bǔ)充下,還有別的方法嗎?
答: 買票屬于嚴(yán)重違法甚至犯罪,提前開票并不恰當(dāng)。只能在稅法規(guī)定的前提下,盡量進(jìn)行合法籌劃。
現(xiàn)在所有成本費(fèi)用入賬都必須開發(fā)票?還是哪些分類可以開收據(jù)?
答: 成本費(fèi)用入賬都必須開發(fā)票 政府性收費(fèi)可開收據(jù)
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
支付給對方企業(yè)賠償款,由于網(wǎng)銀打款時寫明賠償款,收款方不肯開發(fā)票,領(lǐng)導(dǎo)這邊做賬不算營業(yè)外支付,算成本費(fèi)用?,F(xiàn)在怎么處理?
答: 你好;? ? ? 這個具體是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的; 是經(jīng)營方面的罰款嗎; 合同有注明嗎? ?


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2019-12-18 18:09
meizi老師 解答
2019-12-18 18:14
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2019-12-18 18:18
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2019-12-18 18:22
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2019-12-18 18:30
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2019-12-18 18:31
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2019-12-18 18:32