
老師,有點不明代扣個人社保時到用用的是其他應付還是其他應收?那實際發(fā)繳費的怎么做分錄?到實際發(fā)放工時又為什么沖減的是其他應收(代扣個人社保部分)?一開始計提分錄也沒有提及到其他應收,為什么實際放發(fā)工資卻是沖減的是其他應收?
答: 您好,掛其他應收和其他應付都是沒問題的,只是一個往來,表示從員工工資中扣除一部分,實際付給社保部門的時候沖掉沒有余額 圖中最后支付社?;蛘吖e金部門的時候,借 其他應付款-社會保險費、住房公積金 貸 銀行存款
公司注銷,應收,其他應收,應付其他應付需要歸零,同一明細的怎么對沖做分錄?例其他應收—老板—貸方余額250000,其他應付—老板—貸方余額130000,怎么對沖?
答: 你好,需要其他應收款借方與其他應付款貸方才可以對沖 其他應收款貸方本來就是代表其他應付款,代表欠老板的款項,與其他應付款貸方是不能對沖的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 同一個單位 其他應付里面有1450萬 其他應收里面有1000萬 我把它們合并起來 怎么做分錄
答: 你好,把應收應付對沖就剩下450,分錄這么做。 借 其他應付——A 1450 貸其他應收——A 1000 其他應付——A 450


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2019-12-18 22:48
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