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送心意

小妍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-12-19 09:46

您好!應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在貸方才是實(shí)際應(yīng)交的金額,在借方可能是預(yù)交的稅額或者增值稅的留抵額。

踏實(shí)的雪碧 追問(wèn)

2019-12-19 09:48

那貸方余額是一年一清還是季度清呢,什么時(shí)候要求貸方無(wú)余額呢

小妍老師 解答

2019-12-19 09:53

您好!正常來(lái)說(shuō)如果12月份有應(yīng)交稅額,那么年底會(huì)有貸方余額,沒(méi)有什么硬性要求,根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況記賬即可。

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你好 ;? 你這個(gè)是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯(cuò)了嗎???
2021-09-09 14:08:46
您好!應(yīng)交稅費(fèi)期末余額在貸方才是實(shí)際應(yīng)交的金額,在借方可能是預(yù)交的稅額或者增值稅的留抵額。
2019-12-19 09:46:23
學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1050元屬于需要交的稅;另外應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方余額27444.63元也是需要交的增值稅,肯定是前期申報(bào)增值稅申報(bào)少了
2017-10-19 20:58:03
你好,是的
2017-02-04 09:39:52
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