老師,當(dāng)時(shí)計(jì)提了成本20萬(wàn),合同簽的也是20萬(wàn),但實(shí)際 問(wèn)
沖成本更正申報(bào)引起補(bǔ)稅就會(huì)有滯納金的 答
老師,你們的會(huì)計(jì)軟件項(xiàng)目核算是怎么樣的呢?可不可 問(wèn)
您好,可以這么理解, 有一個(gè)項(xiàng)目核算明細(xì)賬,這里就可以選擇具體的往來(lái)單位了 答
2025年變更內(nèi)容其他債權(quán)投資 到期收回的 差額 問(wèn)
2025 年相關(guān)規(guī)定下,其他債權(quán)投資到期收回時(shí),差額計(jì)入 “信用減值損失”。而之前計(jì)入其他綜合收益的累計(jì)利得或損失應(yīng)轉(zhuǎn)入投資收益。 其他債權(quán)投資在持有期間,其公允價(jià)值變動(dòng)等會(huì)計(jì)入其他綜合收益,終止確認(rèn)時(shí),需要將原計(jì)入其他綜合收益的金額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益,根據(jù)規(guī)定,這里的當(dāng)期損益對(duì)應(yīng)的是 “投資收益” 科目,與到期收回時(shí)差額計(jì)入的 “信用減值損失” 無(wú)關(guān)。 答
老師 稅局說(shuō)公司稅負(fù)率太低,怎么提高稅負(fù)率啊? 問(wèn)
其實(shí) 就是讓多交些稅 答
老師好,一種產(chǎn)品庫(kù)存了2年多了,沒(méi)賣(mài)完,最后虧本賣(mài)出 問(wèn)
您好,可以的,這種是折價(jià)銷(xiāo)售 答

請(qǐng)問(wèn)老師:職工意外保險(xiǎn),人壽理賠款匯入公司賬戶(hù),職工住院的錢(qián)都是老板付的,也未做賬,現(xiàn)在還需做賬嗎?還是直接把這筆理賠款匯入老板私人賬戶(hù),不做賬務(wù)處理呢?
答: 你好,需要補(bǔ)做一筆 借:其他應(yīng)收款——保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款——老板 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——保險(xiǎn) 借:其他應(yīng)付款——老板 貸:銀行存款
您好,對(duì)方公司給我方公司打預(yù)付款,打到老板私人賬戶(hù)上,然后老板把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù),然后通過(guò)公司賬戶(hù)退還了對(duì)方公司預(yù)付款,請(qǐng)問(wèn)這怎么做賬務(wù)處理,謝謝
答: 借:其他應(yīng)收款——老板 貸:預(yù)收賬款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款——老板 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,#提問(wèn)#本來(lái)是需要公對(duì)公轉(zhuǎn)款的,但是由于公司賬戶(hù)沒(méi)有錢(qián),委托私人轉(zhuǎn)款給對(duì)方對(duì)公戶(hù),請(qǐng)問(wèn)本公司賬務(wù)處理怎么做呢,麻煩老師能講具體一點(diǎn)嗎
答: 你好!算現(xiàn)金支付,你們是支付貨款嗎?


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2019-12-19 11:00
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