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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-19 11:46

你好,如果這律師服務(wù)費屬于12月份的,那就需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制在12月份計入費用核算的

星海 追問

2019-12-19 11:47

但是我聽到有個說法是發(fā)票日期屬于當(dāng)年的才能入當(dāng)年的賬,發(fā)票日期是次年的就不能入前一年的賬

鄒老師 解答

2019-12-19 11:50

你好,這種情況應(yīng)當(dāng)現(xiàn)在12月份做費用,1月份取得發(fā)票沖銷之前的費用分錄,然后根據(jù)發(fā)票做費用分錄就是了
這個屬于發(fā)票開具日期晚于費用發(fā)生日期,應(yīng)當(dāng)根據(jù)費用所屬月份入賬才是的

星海 追問

2019-12-19 11:56

請問老師實際收到發(fā)票沖銷12月費用再重新做一筆費用不涉及以前年度損益調(diào)整科目吧?假設(shè)實際收到發(fā)票后新做費用金額高于12月入賬的費用,那需要對超出部分做以前年度損益調(diào)整嗎?

鄒老師 解答

2019-12-19 11:57

你好,明年1月份紅沖今年12月份的費用是通過 以前年度損益調(diào)整科目核算的
收到發(fā)票高于12月份的費用,超過部分也是通過以前年度損益調(diào)整科目核算的

星海 追問

2019-12-19 16:32

請問老師,如果12月入賬借:管理費用 10000貸:銀行存款 10000,1月收到對方1月開具的普票金額也是10000,紅沖12月費用憑證和重新做費用的分錄要怎么用以前年度損益科目來寫

鄒老師 解答

2019-12-19 16:34

你好
紅沖,借;銀行存款 10000,貸;以前年度損益調(diào)整 10000
然后根據(jù)發(fā)票入賬,借;以前年度損益調(diào)整 10000,貸;銀行存款 10000

星海 追問

2019-12-19 16:51

請問老師:<1>1月新拿到的發(fā)票是放在調(diào)整分錄后面作為附件嗎?<2>在實際工作中遇到這類情況,標(biāo)準(zhǔn)的操作就是通過以前年度損益科目來做調(diào)整嗎,如果直接將1月收到發(fā)票放在12月費用憑證后不做其它操作會有什么影響嘛<3>假設(shè)1月收到的發(fā)票為專用發(fā)票,進(jìn)項稅額100那做會計分錄調(diào)整是以下這樣操作嗎:借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 100 借 以前年度損益調(diào)整(紅字) 100借:以前年度損益調(diào)整100 貸:利潤分配-未分配利潤

鄒老師 解答

2019-12-19 16:59

你好
1,是的
2,需要通過以前年度損益調(diào)整來核算,而不是把1月份的發(fā)票放到上一年12月份作為憑證附件
3,以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配分錄是,借;利潤分配——未分配利潤 10000,貸;以前年度損益調(diào)整 10000(或許相反分錄金額負(fù)數(shù))

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你好,如果這律師服務(wù)費屬于12月份的,那就需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制在12月份計入費用核算的
2019-12-19 11:46:21
你好,同學(xué)。 個人律師開具的是勞務(wù)發(fā)票,增值稅3%,附加稅是增值稅的12%,個稅
2019-11-01 21:15:40
你做費用匯算清繳納稅調(diào)增,沒有發(fā)票話
2019-09-03 14:03:43
你好 不能用其他發(fā)票來沖 你付款對方不管怎么樣都應(yīng)該開票給你 去稅局代開或者你可以要求退款給你
2019-09-03 14:10:33
你好 借管理費用-律師費貸銀行存款
2019-12-23 09:32:03
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