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末
于2019-12-19 13:53 發(fā)布 ??4960次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-12-19 13:54
你好 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借營業(yè)外支出 銀行存款貸應收賬款
末 追問
2019-12-19 13:57
扣款的那部分做到營業(yè)外支出對嗎
meizi老師 解答
2019-12-19 13:58
你好 是的 計入營業(yè)外支出
2019-12-19 14:02
那老師,我們領導讓寫年度決算報告,和年度預算報告,您那有模板嗎?我們是個生產型企業(yè)
2019-12-19 14:03
你好 抱歉我沒有模板。你重新發(fā)起提問。 問問其他老師給你
2019-12-19 14:10
好的,謝謝老師
2019-12-19 14:12
不客氣 幫到你就好
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老師,我們銷售的商品由于質量問題,導致客戶罰款,罰款金額在貨款中扣出來,這個會計分錄該怎么做
答: 你好 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 借營業(yè)外支出 銀行存款貸應收賬款
支付的匯票金額大于貨款會計分錄
答: 借應付賬款,貸其他貨幣資金。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師公司收到的貨款比開票金額少3毛錢,如何做會計分錄?自己內部可以補齊嗎?
答: 內部可以補齊,或做壞賬處理
蘇州特瑞公司是我們的客戶,應付的借方有1000多元余額,這個月又收到這家公司的貨款4000元,會計分錄怎么做
討論
老師,如果貨款為20000,一月只收到12400,二月收到2000,三下月收完全部貨款,會計分錄怎么寫,只付貨款,沒有定金
去年12月份有兩筆貨款未支付,現(xiàn)在用現(xiàn)金支付了,會計分錄如何做?
老師,現(xiàn)金折扣、商業(yè)折扣、銷售折讓、少收的貨款尾數(shù)或多收的貨款這些怎么做會計分錄?
老師我想問你一個專業(yè)的問題,就是我們公司以前的會計跟客戶聯(lián)合造假,本來要收客戶100萬的貨款,原來的會計直接幫他修改成50萬,還有50萬原會計和客戶2個人平分了,現(xiàn)在我們和客戶已對好賬,由于單據(jù)不齊全,我們沒有完整的數(shù)據(jù),客戶那邊只承認20萬,5萬的金額我公司也不追究了,原會計的25萬沒有收回,也可以說是無法收回了,現(xiàn)公司也不打算追究責任了,我現(xiàn)在不知道該如何做分錄,現(xiàn)在想請教下你
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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2019-12-19 13:57
meizi老師 解答
2019-12-19 13:58
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2019-12-19 14:02
meizi老師 解答
2019-12-19 14:03
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2019-12-19 14:10
meizi老師 解答
2019-12-19 14:12