
一家《一般納稅人》的公司,主營業(yè)務(wù)是“會(huì)務(wù)會(huì)展”。與另一家公司簽訂“會(huì)務(wù)會(huì)展服務(wù)合同”,內(nèi)容包括搭建、設(shè)計(jì)、人工、禮品等,禮品購進(jìn)為17%,但開票時(shí),這些都合計(jì)開成服務(wù)會(huì)6%的稅率,這樣是否合理?還是按不同稅率分開開發(fā)票?怎樣分?
答: 1.按服務(wù)合同開具6%增值稅發(fā)票。2,如果將禮品單獨(dú)作商品銷售,就得將禮品這部分的銷售按17%
老師,我公司是一般納稅人,銷售一輛不用的貨車 貨車不是主營業(yè)務(wù)我怎么開發(fā)票 稅率是多少
答: 您好 請(qǐng)問當(dāng)時(shí)購進(jìn)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額么
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
一般納稅人,主營是銷售貨物,開了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,可以入主營業(yè)務(wù)收入嗎?
答: 你好 不是主營要記其他業(yè)務(wù)收入里


學(xué)員weeffd 追問
2019-12-19 15:28
bamboo老師 解答
2019-12-19 15:28