老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

老師,我們是事業(yè)單位,都是財(cái)政資金,今年用公務(wù)卡充油卡1000元,確認(rèn)了收入1000,現(xiàn)在加油只用了600元,收入和支出不平,記賬如何操作呢?
答: 你好,同學(xué)。 你是什么不平,你這里不影響呀,1000財(cái)政 收入,600的支出,400是結(jié)余
老師,我們是事業(yè)單位,用財(cái)政資金充油卡1000,財(cái)政補(bǔ)助收入為1000,但加油只用了600,支出是600,年底這筆收支不平了,記賬應(yīng)該如何操作呢?
答: 你就按照支出1000來做,實(shí)際上是已經(jīng)支出了的!你油箱加了油,沒用難道費(fèi)用就不確認(rèn)了,一個(gè)道理!
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
事業(yè)單位:事業(yè)收入、事業(yè)支出,財(cái)政補(bǔ)助收入、撥出經(jīng)費(fèi)分別應(yīng)登記在什么賬本?
答: 您好,事業(yè)單位:事業(yè)收入,財(cái)政補(bǔ)助收入應(yīng)登記在收入類賬本上,事業(yè)支出,撥出經(jīng)費(fèi)應(yīng)登記在費(fèi)用類賬本上。


阮黎萍 追問
2019-12-19 20:51
俞老師 解答
2019-12-20 09:36