有稅務(wù)師的老師嗎,就是調(diào)整了企得稅補(bǔ)繳了稅款及 問(wèn)
您好,滯納金直接入營(yíng)業(yè)外支出里面 答
老師好 如果小規(guī)模開(kāi)票連續(xù)超過(guò)500萬(wàn) 有什么辦法 問(wèn)
沒(méi)法子了,只有升級(jí)一般納稅人了 答
同一辦公地點(diǎn)多個(gè)公司主體注冊(cè),公司主體為關(guān)聯(lián)企 問(wèn)
你好,可以按注冊(cè)數(shù)量? 平均分?jǐn)偡孔狻?讓房東分別給多個(gè)公司開(kāi)具租金發(fā)票入賬就是了?? 答
如果公司的進(jìn)項(xiàng)稅不夠了,就是要交增值稅,理論上的 問(wèn)
您好,進(jìn)項(xiàng)稅不夠時(shí),公司需要繳納增值稅,此時(shí)的增值稅是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅的差額。關(guān)于附加稅,它通常是根據(jù)增值稅的應(yīng)納稅額來(lái)計(jì)算的,所以理論上最大退稅額需要考慮附加稅的影響。 答
低值易耗品計(jì)入管理費(fèi)用--低值易耗品和計(jì)入周轉(zhuǎn) 問(wèn)
您好,第一個(gè)是直接入費(fèi)用了,后面是領(lǐng)用了再入費(fèi)用 答

如果購(gòu)入原材料10000,收到發(fā)票11000。做憑證 借原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)1000,貸應(yīng)付賬款11000。那如果收到發(fā)票10998,實(shí)際應(yīng)開(kāi)11000,那憑證咋做
答: 你好 你需要退回去 讓對(duì)方重開(kāi)發(fā)票給你就行了。 你憑證不變 或者讓對(duì)方補(bǔ)開(kāi)2元發(fā)票給你
如收到發(fā)票中材料是B名稱,做憑證時(shí)寫的A,A為我們企業(yè)內(nèi)部材料編碼,價(jià)格和數(shù)量都與發(fā)票一致,這樣做賬可否?借:原材料-A應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其它應(yīng)付款
答: 你好 你實(shí)際收到什么材料就入什么賬 要和發(fā)票一致 最好是寫B(tài) 如果你確實(shí)內(nèi)部情況需要這樣寫 就這樣掛 借:原材料-A 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 不是其他應(yīng)付款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20老師,這兩筆分錄可以做在同一個(gè)憑證上嗎?還有這個(gè)憑證,拿什么來(lái)做附件?
答: 你好!可以的。你可以直接用申報(bào)來(lái)做附件


A 夢(mèng)啊 追問(wèn)
2019-12-19 16:24
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2019-12-19 16:28
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