
3年前一筆賬,當(dāng)時的會計是做成借,預(yù)付賬款,貸銀行存款,摘要預(yù)付服務(wù)費,今天對方公司給我開了張今年11月的專票過來,我怎么做賬
答: 您好 借:管理費用-服務(wù)費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款
預(yù)定工作服交訂金,收到工作服,做的分錄,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款,銀行存款(補的差價)是不是這樣做
答: 借:庫存商品,貸:預(yù)付賬款,銀行存款(補的差價) 為什么進入庫存 你直接作為管理費用勞動保護費就好了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,我司5-6月在公賬上預(yù)付了鋁材貨款220173元,一直沒做賬,能在10月份做預(yù)付款嗎?借:預(yù)付賬款220173 貸:銀行存款 220173,但貸銀行存款的話,10月份的公賬上是沒流水的,在5-6月份上了,這個怎么處理?
答: 做分錄時說明是補錄入5-6月的業(yè)務(wù)
我公司預(yù)付給A公司一筆錢,這筆錢中包含押金。現(xiàn)在A公司退給我公司押金,我想問做賬的話,是做借銀行存款,貸預(yù)付賬款。還是借銀行存款,借預(yù)付賬款負數(shù)。
老師,您好,請問一下,我們上月預(yù)付了保險公司15474元,已經(jīng)做賬,借預(yù)付賬款 15474 貸:銀行存款,本月客戶實際給我們開票的金額是15473.99元,這個要怎么處理
公司人員預(yù)支買空調(diào)費20000 實際支付19000 怎么做賬 第一手 已經(jīng)做了 借 預(yù)付賬款 20000 貸 銀行存款20000

