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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-12-20 09:55

您好,專用發(fā)票也不能抵扣
借:管理費用
貸:銀行存款等
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
借方負(fù)數(shù):管理費用

山嵐心畫 追問

2019-12-20 09:58

需要有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這一步嗎,

宸宸老師 解答

2019-12-20 09:58

您好,您是小規(guī)模哦,沒有三級科目的

山嵐心畫 追問

2019-12-20 09:59

哦哦,第二個分錄是抵減增值稅的那個月份做嗎

宸宸老師 解答

2019-12-20 10:00

您好,對的,有銷項的時候做就可以了

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您好,專用發(fā)票也不能抵扣 借:管理費用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借方負(fù)數(shù):管理費用
2019-12-20 09:55:19
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,減免稅款貸銀行。
2022-04-12 17:21:08
你好, 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:現(xiàn)金
2019-01-29 09:39:07
借:管理費用貸:現(xiàn)金;借:應(yīng)交稅費貸:管理費用
2018-04-07 07:49:27
購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅480 借:管理費用 -480
2019-02-11 16:54:29
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