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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-12-20 11:54

一、認證進項稅,分錄是:
借:庫存商品  100
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)13
貸:應(yīng)付賬款113
二、不能抵扣進項稅,做進項稅轉(zhuǎn)出處理
借:庫存商品13
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13

追問

2019-12-20 11:58

老師,那個商品那們已經(jīng)入了成本,   是不是成本還要轉(zhuǎn)出來。分錄呢

江老師 解答

2019-12-20 12:01

認證了進項稅,不做成本,計入了應(yīng)交稅費。

追問

2019-12-20 12:03

一、認證進項稅,分錄是:
借:庫存商品 100
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)13
貸:應(yīng)付賬款113
二:收到紅字發(fā)票的時候:
借:庫存商品    -100
       進項稅      -13
  貸:應(yīng)付賬款    -113
三、不能抵扣進項稅,做進項稅轉(zhuǎn)出處理
借:庫存商品13
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13
四、成本轉(zhuǎn)出:
借:庫存商品   100
   貸:主營成本 100   

是這樣的嗎?

追問

2019-12-20 12:04

那為什么 之前的老師說要如果成入了成本   要做轉(zhuǎn)出。是指哪個

江老師 解答

2019-12-20 12:07

一、認證進項稅,分錄是:
借:庫存商品 100
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)13
貸:應(yīng)付賬款113
二:收到紅字發(fā)票的時候:
借:庫存商品 -100
貸:應(yīng)付賬款 -113
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13
做到此處相當(dāng)于沒有此筆業(yè)務(wù)的采購,全部沖銷了。
三、以前做的成本
借:主營業(yè)務(wù)成本100
貸:庫存商品 100
四、現(xiàn)在做成本轉(zhuǎn)出
借:主營業(yè)務(wù)成本-100
貸:庫存商品 -100
現(xiàn)在成本的影響全部沖平,消除了成本影響

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一、認證進項稅,分錄是: 借:庫存商品 100 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)13 貸:應(yīng)付賬款113 二、不能抵扣進項稅,做進項稅轉(zhuǎn)出處理 借:庫存商品13 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)13
2019-12-20 11:54:08
入庫時: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
2019-02-17 10:52:54
你好,是的,庫存商品可以補結(jié)轉(zhuǎn)
2020-06-04 13:32:47
您好 可以這樣寫分錄 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款等
2019-06-03 11:35:18
月末做暫估入賬
2015-11-06 11:43:28
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