老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

請問老師,對公賬戶收了客戶押金,做賬時(shí)借銀行存款,貸應(yīng)付賬款,后又退給客戶了,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,這樣做分錄對嗎?
答: 不是的,押金是需要放在其他應(yīng)付款里面的
如果銀行存款不夠。法人。通過個(gè)人帳號匯入銀行存款。相當(dāng)于公司借法人的錢。怎么做分錄。后期銀行存款錢多了。可以通過對公賬戶還給法人這部分錢嗎?對于股東來說。也可以這樣操作嗎
答: 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款 可以通過銀行償還借款的 可以這樣操作
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們公司對公賬戶的款項(xiàng)都沒有開票,我收到款項(xiàng)分錄可以做:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款;付款做:借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款
答: 不可以這樣處理的,會(huì)有很大的涉稅風(fēng)險(xiǎn)的,不開票可以確認(rèn)為未開票收入的,但是要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額。 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
請問單位匯款時(shí),因戶名不符,對賬單出現(xiàn)退款,要做賬嗎,分錄為借,應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款
個(gè)人把錢轉(zhuǎn)到對公戶我們替他轉(zhuǎn)到對方對公戶。借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款–個(gè)人借:預(yù)付賬款–裕鑫 貸:銀行存款這樣做分錄對嗎?外賬怎么做?
他人用支付寶轉(zhuǎn)賬到公司的基本賬戶,那我的分錄借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-××人 這樣做的分錄對嗎?


孟孟 追問
2019-12-20 13:50
王超老師 解答
2019-12-20 13:57
孟孟 追問
2019-12-20 14:00
王超老師 解答
2019-12-20 14:02