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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-20 14:23

你好,需要與你確認(rèn)一下,是300000萬(wàn)的金額,還是300000的金額?
還需要知道是小規(guī)模還是一般納稅人才可以 計(jì)算增值稅的
企業(yè)所得稅需要知道是否符合小型微利企業(yè)才可以計(jì)算納稅金額的

老A 追問(wèn)

2019-12-20 14:34

小規(guī)模納稅人

老A 追問(wèn)

2019-12-20 14:34

30萬(wàn)含稅金額

鄒老師 解答

2019-12-20 14:34

你好,小規(guī)模納稅人,30萬(wàn)含稅金額,就免征增值稅
企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率

老A 追問(wèn)

2019-12-20 14:35

增值稅附加稅還有企業(yè)所得稅都給我詳細(xì)算一下

鄒老師 解答

2019-12-20 14:38

你好,小規(guī)模納稅人,30萬(wàn)含稅金額,就免征增值稅,增值稅免征了那附加稅就免征的 
企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*所得稅稅率,需要知道利潤(rùn)總額具體是多少,是否符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件,才可以具體計(jì)算企業(yè)所得稅是多少的

老A 追問(wèn)

2019-12-20 14:44

我說(shuō)的是一次性開(kāi)這么多票的話

鄒老師 解答

2019-12-20 14:48

你好,我知道你意思(一個(gè)季度開(kāi)具發(fā)票含稅30萬(wàn))
小規(guī)模納稅人,30萬(wàn)含稅金額,就免征增值稅,增值稅免征了那附加稅就免征的 
企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算,不是根據(jù)收入計(jì)算,所以需要知道利潤(rùn)才可以計(jì)算企業(yè)所得稅
只告訴收入是無(wú)法計(jì)算企業(yè)所得稅的

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你好,需要與你確認(rèn)一下,是300000萬(wàn)的金額,還是300000的金額? 還需要知道是小規(guī)模還是一般納稅人才可以 計(jì)算增值稅的 企業(yè)所得稅需要知道是否符合小型微利企業(yè)才可以計(jì)算納稅金額的
2019-12-20 14:23:25
是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤(rùn)總額繳納企業(yè)所得稅? 不一定按利潤(rùn)總額 ,企業(yè)所得稅是按納稅人利潤(rùn)總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的,如果無(wú)納稅調(diào)整就等于利潤(rùn)總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額? 增值稅是跟據(jù)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
一般納稅人還是小規(guī)模,所得稅查帳的嘛
2019-10-16 18:17:59
你好,是建筑業(yè)外出經(jīng)營(yíng)預(yù)交的企業(yè)所得稅嗎?
2020-01-03 17:07:07
您好,因?yàn)榧拥亩愡€需要再加稅,所以開(kāi)票金額不是5000?(1+9%)=5450。
2019-09-29 01:34:51
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