
我做增值稅納稅申報(bào)扣款記賬憑證余額等于0,是不是8月份沒有計(jì)提增值稅納稅申報(bào)呀?我們是一般納稅人如果計(jì)提增值稅納稅申報(bào)怎么做分錄?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
增值稅納稅申報(bào)如有應(yīng)納稅額該怎樣做分錄
答: 計(jì)提增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 本月繳納上個(gè)月增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人申報(bào)繳納增值稅的分錄怎么做?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
老師,請(qǐng)問一般納稅人,申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候要先申報(bào)完財(cái)務(wù)報(bào)表才能申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表嗎?
建筑企業(yè)總、分機(jī)構(gòu)增值稅如何納稅申報(bào),是必須分別納稅申報(bào)還是可以匯總納稅申報(bào)?

