老師,周末好,請知道怎么解決的老師回答一下這個問題,A公司與B公司是兄弟公司,同一個公司的,現在A公司打款給B公司,然后B公司再付貨款給對方公司,對方公司開進項發(fā)票給B公司,B公司再開發(fā)票出去給A公司,請問這樣的情況,A公司與B公司要怎么做分錄
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于2019-12-21 11:37 發(fā)布 ??605次瀏覽
- 送心意
洛洛老師
職稱: 中級會計師
2019-12-21 11:53
您好,這個情況你正常做賬就好了,A公司根據B公司來來的發(fā)票做成本,借成本進項稅貸應付賬款,B公司開票出去借應收賬款A貸收入銷項稅金,B收別人公司發(fā)票做借成本進項貸應付賬款對方公司。
相關問題討論

您好
請問什么原因要進項稅額轉出
2022-03-14 14:39:31

您好,這個情況你正常做賬就好了,A公司根據B公司來來的發(fā)票做成本,借成本進項稅貸應付賬款,B公司開票出去借應收賬款A貸收入銷項稅金,B收別人公司發(fā)票做借成本進項貸應付賬款對方公司。
2019-12-21 11:53:06

發(fā)生捐贈支出時:
借:營業(yè)外支出——捐贈
貸:庫存商品
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
如果企業(yè)通過公益性社會組織和縣級以上人民政府及其部門等國家機關,或者直接向承擔疫情防治任務的醫(yī)院,無償捐贈用于應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的,根據財政部、稅務總局公告2020年第9號,免征增值稅,所以還需要做以下會計分錄:
捐贈物品免征增值稅處理:
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
同時,將購進時與捐贈物品相關的進項稅額轉出:
借:營業(yè)外支出
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2020-04-03 16:18:41

你好 沒有發(fā)票 可以計入成本費用 只不過匯算清繳的時候要調增所得稅 只調整申報表 不調賬
2020-07-29 15:39:09

可以做借應交稅-待認證進項稅額,認證做進項稅額,
2020-04-08 18:25:56
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o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2019-12-21 11:58
洛洛老師 解答
2019-12-21 12:03