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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-21 13:06

你好
請問上期留抵的時候有沒有寫分錄?

三三的招財貓 追問

2019-12-21 13:08

寫了,未交增值稅未借方余額

bamboo老師 解答

2019-12-21 13:09

那您本期抵減的時候
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 請問上期留抵的時候有沒有寫分錄?
2019-12-21 13:06:40
你好 進項多不交增值稅 正常填寫報表銷項和進項就可以, 如果本月收入少成本多 虧損不交所得稅 ,按利潤表填寫所得稅申報表就可以
2020-03-13 22:31:31
你好,直接把發(fā)票貼在上個月的憑證后面就可以。上個月抵扣你沒有做賬務(wù)處理嗎?
2020-07-13 20:22:09
需要對方的身份證復(fù)印件,收購明細清單,付款簽收證明
2017-11-01 12:53:26
借 管理費用 等 應(yīng)交稅費 貸銀行存款
2019-04-08 10:38:52
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