
老師,原來我們印花稅6-7月入了管理費用-稅金這個科目,到了11月調(diào)整到了“營業(yè)稅及附加-印花稅”調(diào)整分錄為:借:營業(yè)稅金及附加-印花稅 貸:管理費用-稅金但是現(xiàn)在出報表的時候發(fā)現(xiàn)本年利潤和利潤表當(dāng)月的凈利潤不相等,想問問是否有問題?需要怎么調(diào)整
答: 你好 ;? 你貸方別做管理費用 去; 做借方管理費用負數(shù);? 不不然你系統(tǒng)取數(shù)不了? ?
請問,現(xiàn)在印花稅,還有附加稅都計入營業(yè)稅金及附加嗎?
答: 您好 現(xiàn)在印花稅,附加稅都計入稅金及附加科目
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想請問一下工程施工項目的附加稅和印花稅計提的時候入什么科目比較合適?附加稅是不是直接可以入營業(yè)稅金及附加,印花稅入工程施工?我說的這個印花稅是指對應(yīng)項目的合同印花
答: 同學(xué)你好 都是稅金及附加的

