亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-22 12:30

您好
請問您暫估時候分錄怎么寫的

靈兒 追問

2019-12-22 12:36

借   主營業(yè)務(wù)成本   貸    應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-12-22 12:37

借:以前年度損益調(diào)整 -3000
貸:應(yīng)付賬款 -3000
借“以前年度損益調(diào)整 3000
貸:利潤分配-未分配利潤 3000

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好, 計提分錄、 借管理費用-電費(辦公室用) 借制造費用-電費(車間用) 貸:用什么科目,(用應(yīng)付賬款科目還是其他應(yīng)付款呢) ——貸,其他應(yīng)付款 付款分錄 借:用什么科目, 貸:銀行存款——借,其他應(yīng)付款
2020-09-04 15:25:39
您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的
2019-12-22 12:30:06
不需要再做分錄,這個做借其他應(yīng)付款房東378305.04 其他應(yīng)收款-押金 57722.6 貸:銀行存款436027.64 攤銷做借借:管理費用-房租物業(yè)費63050.84 貸:預(yù)付賬款 63050.84 收到發(fā)票做借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款房東這樣
2020-09-03 14:47:11
你好 開的是專票還是普票 。 你們不是價稅合計入的管理費用嗎 你們自己公司的水電費可以抵扣的。 不用轉(zhuǎn)出的
2020-08-10 09:31:32
同學(xué),您好,付款,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款?;貋戆l(fā)票做借費用科目 ,貸其他應(yīng)收款。
2020-08-07 11:49:44
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...