老師,就是本來我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對方負(fù)責(zé)的損失。 答
請問老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬,其實(shí) 問
可以的,沒問題的哈 答

2019年12月付2010年1月至12月的車輛停放物業(yè)管理費(fèi)2400元,那我怎么做賬?在今年12月做:借:預(yù)付賬款2400 貸:銀行存款2400 明年1月至12月,每個(gè)月做賬: 借:管理費(fèi)用200元 貸:預(yù)付賬款200元,這樣,可以嗎
答: 你好,如果是先付款,后面按月取得發(fā)票,是可以像你那樣做賬務(wù)處理的
2018年11月的時(shí)候預(yù)付2018年12月至2019年的房租11月的時(shí)候做一筆借預(yù)付賬款 貸銀行存款2018年12月至2019年5月每月做一筆攤銷借管理費(fèi)用-房屋租賃費(fèi)貸預(yù)付賬款
答: 你好,是的,是這樣的分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
12月份繳納的一年的房租,是不是應(yīng)該12月份的做借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 再1月份開始做借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款,還是從12月份就開始平攤做借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款?
答: 如果包含12月份的話,12月就開始平攤。沒包括就在1月開始


珍 追問
2019-12-23 12:00
鄒老師 解答
2019-12-23 12:02
珍 追問
2019-12-23 12:15
鄒老師 解答
2019-12-23 12:15
珍 追問
2019-12-24 00:21
鄒老師 解答
2019-12-24 08:21