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太陽花~上課
于2019-12-23 14:02 發(fā)布 ??1008次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-12-23 14:02
您好,不需要做這個分錄的
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公司要注銷,應收60000,其他應收80000??梢杂脤嵤召Y本沖嗎
答: 你好,不可以的,需要收回,收不回需要做壞賬處理
老師好,認繳新公司,不需要做借其他應收貸實收資本吧
答: 您好,不需要做這個分錄的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
股東的其他應收款可以直接轉為實收資本實繳嗎?可以轉的話需要注意哪些事項?
答: 股東的其他應收款可以直接轉為實收資本實繳 找會計師事務所出具驗資報告,更有證據(jù)性
單位是不是認繳的,被之前的會計做了 借:實收資本 貸:其他應收款 我現(xiàn)在需要調整 需要做一個什么附件比較好 老師有參考的參考嗎?
討論
老師你好,請問新注冊的公司,實收資本為認繳,但未實繳,需不需要做借:其他應收款 貸:實收資本?
老師,下午好,我接手一家小規(guī)模企業(yè)要注銷,但是往來帳上有一筆其他應收款是注冊資金400多萬,對方會計剛開始時把實收資本給做繳納,但是另一筆做的負債,我這注銷應該怎么操作?
老師,請問這筆從其他應收款-股東轉實收資本,需要驗資嗎?
請問老師公司17年成立時是認繳資本,做賬是借:其他應收款 貸:實收資本,這個是錯誤現(xiàn)在可以當月更正嗎?
宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 17142 個
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