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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-12-23 14:18

你好  新公司期初都是0 。你可以設(shè)置常用科目 ;工資計提的話 借管理費用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸銀行存款    按月在自然人客戶端里面去報工資薪金個稅的 。 需要報;建賬的話 你也可以去看看建賬的課程  http://nz1l.cn/course/course_11259.html

美好?明天 追問

2019-12-23 14:21

發(fā)放工資時  借:管理費用~工資   貸:現(xiàn)金  的這樣對嗎

美好?明天 追問

2019-12-23 14:22

個稅工資每月沒人不超5000元 就不用交稅了對嗎

meizi老師 解答

2019-12-23 14:26

你好  不是 發(fā)放工資要走應(yīng)付職工薪酬過渡的。 不能直接走現(xiàn)金的。  沒超過是不繳納。 但是你需要按實際申報 。 現(xiàn)在是預(yù)繳工資薪金個稅的

美好?明天 追問

2019-12-23 14:28

借:應(yīng)付職工薪酬  貸:現(xiàn)金 這樣做分錄對了吧

美好?明天 追問

2019-12-23 14:28

每月4900元工資 不用繳納個稅 直接申報就可以了吧

meizi老師 解答

2019-12-23 14:31

嗯 是的 ; 是的 到時你直接系統(tǒng)申報

美好?明天 追問

2019-12-23 14:34

好的 我前幾個月都入錯科目了 工資借方入管理費用~工資了 沒入應(yīng)付職工薪酬 怎么調(diào)整呢

meizi老師 解答

2019-12-23 14:36

你好   你之前怎么入賬的 可以說下嗎

美好?明天 追問

2019-12-23 14:46

就是發(fā)工資時 直接計入借:管理費用~工資  貸:現(xiàn)金  了

meizi老師 解答

2019-12-23 14:47

你好  那你 把之前分錄紅沖了 然后按我上面寫的來做一遍就行了

美好?明天 追問

2019-12-23 14:50

充紅了 然后:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:現(xiàn)金 就可以了對嗎

meizi老師 解答

2019-12-23 14:53

嗯 是的 但是你還得計提一筆 借管理費用-工資等貸應(yīng)付職工薪酬

美好?明天 追問

2019-12-23 14:58

必須每月工資得計提嗎

meizi老師 解答

2019-12-23 15:03

嗯 是的  按會計準則要求是需要的

美好?明天 追問

2019-12-23 15:07

好的 謝謝

meizi老師 解答

2019-12-23 15:09

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借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
2022-01-28 09:13:04
計提的有問題嗎?還是你申報錯了
2019-06-12 15:56:15
計提社保 借:××費用(管理/銷售等) 單位部分 營業(yè)外支出(個人部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 /公積金
2019-11-05 11:00:19
不會省稅的啊 借:管理費用--工資貸:應(yīng)付職工薪酬
2017-12-16 09:10:59
您好,這個要看您公司跟外聘的人簽訂合同是什么,如果是簽訂勞務(wù)合同,就按勞務(wù)所得申報個人所得稅
2020-07-31 00:21:47
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