
你好,我們去年簽的購貨合同,當時的稅率為16%,今年要開發(fā)票,稅率為13%,中間有3個點的差額怎么處理
答: 那沒有說這個退回么,你們協商啥,那就按這個含稅價格/(1+13%)這個是新的不含稅價格,稅額是含稅價格/(1+13%)*13%
你好,我想請問下,合同金額342108元簽訂時是16%稅率,后來對方開的是13%發(fā)票,現在對方補稅點間的差額,這個應該怎么算
答: 兩個含 稅價格的差額是補交的稅點。342108-342108/1.16*1.13
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
麻煩問一下。稅率從17降到了16降到了13。開發(fā)票的時候是在17的時候開的。16的時候是用已開票金額+(原合同價減去-已開票金額)/1.17?1.16的。。那么從16降到13的時候還有必要減去16的時候已經減掉的已開票金額嗎?
答: 您好,也是減掉已開票金額的。
咨詢一下:給供貨商打款32447元 供貨合同也是32447元 結果供貨商給開發(fā)票開成了32477元 供貨商現在要求更換合同 現在有30元的差額 該怎么處理合適呢
勞務發(fā)票差額納稅錯將5%的稅率差額選成6%的稅率, 在大量 紅沖發(fā)票后,開具正確的同金額的發(fā)票 會有稅務風險嗎?

