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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-12-24 11:22

按照補(bǔ)的社保金額也加上工資這樣來申報(bào)的哦

活著就是王道 追問

2019-12-24 11:37

那我全報(bào)在12月份嗎,其他月份已經(jīng)申報(bào)過了

樸老師 解答

2019-12-24 11:47

之前的工資怎么報(bào)的

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按照補(bǔ)的社保金額也加上工資這樣來申報(bào)的哦
2019-12-24 11:22:20
您好,您就根據(jù)您實(shí)際扣款的金額做賬就可以,您上月扣115.12,實(shí)際交18.37,然后您本月就把多扣的還給員工,就做相反的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅貸應(yīng)付職工薪酬,然后實(shí)際發(fā)工資的時(shí)候,就按賬面的應(yīng)付職工薪酬做
2019-09-22 17:42:53
4000 借管理費(fèi)用-工資4000/社保1000 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保 借應(yīng)付職工薪酬-工資4000 貸其他應(yīng)付款5000 銀存 借應(yīng)付職工薪酬-社保1000 其他應(yīng)付款 貸銀存
2019-11-10 05:24:37
你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅/其他應(yīng)交款-公積金 貸銀行存款。
2017-12-07 16:51:50
你好 那是不是你們員工在處理的。 是的話個人部分掛其他應(yīng)收款 單位部分走成本費(fèi)用
2020-01-09 14:21:20
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