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小洋高
于2019-12-24 12:00 發(fā)布 ??940次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2019-12-24 12:02
你好,對余額首先確認是否正確,如果不正確只能明細賬分筆確認賬務(wù)處理的真實性
小洋高 追問
2019-12-24 12:04
我現(xiàn)在只能從銀行流水核對嗎?有沒有其他處理方法
小惑老師 解答
2019-12-24 13:16
你賬上的記錄跟銀行流水核對
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就是其他應付款內(nèi)部往來 資金調(diào)撥 這個我有點不明白
答: 你好 實際是什么業(yè)務(wù)
請問老師,往來單位結(jié)束協(xié)議了,其他應付款賬上還有幾元的尾款,要怎樣清理?
答: 這個不需要支付的,可以計入營業(yè)外收入
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
不可以入往來嗎?比如做其他應付款?
答: 同學你是想表達什么不入往來款?
老師,帳上其他應付款里面的往來,只有一萬元不到,掛的個人名字,對方寫收條給我,我可以減對方往來吧?
討論
老師,其他應付款用做往來賬不?
老師,請問企業(yè)股東,在去年一年轉(zhuǎn)入往來款150多萬,公司這邊都是記其他應付款,這樣處理,有沒有風險?有什么風險?
其他應付款的貸方有往來款,請問問怎么可以做平?
您好,請問公賬上進了一筆比較大額的款,是其他公司轉(zhuǎn)過來的,不是收入,然后又從公賬上把這筆錢轉(zhuǎn)給了另一個公司的公賬,說是往來款,先掛在了其他應付款里,又轉(zhuǎn)出,這樣合理嗎?
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
★ 4.98 解題: 16611 個
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小洋高 追問
2019-12-24 12:04
小惑老師 解答
2019-12-24 13:16