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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-24 12:52

您好
支付的時(shí)候
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票攤銷 按月
借:管理費(fèi)用 按月攤銷金額
貸:預(yù)付賬款  按月攤銷金額
然后做個(gè)攤銷表 每個(gè)月寫份攤銷分錄就好了

追問

2019-12-24 14:00

但是發(fā)票是19年11月開來的,分期攤銷金額的話  跨年度會(huì)不會(huì)有影響
還有,對(duì)方開來的是專票,進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該如何抵扣呢

bamboo老師 解答

2019-12-24 14:12

借:管理費(fèi)用 按月攤銷金額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:預(yù)付賬款 第一個(gè)攤銷金額+進(jìn)項(xiàng)稅額
分?jǐn)倲備N跨年是應(yīng)該的

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相關(guān)問題討論
你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎
2023-05-15 16:10:12
借:管理費(fèi)用 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:預(yù)付賬款 1500
2020-03-28 15:59:43
你好,是的,可以這樣處理,收到發(fā)票沒有進(jìn)項(xiàng)稅, 借管理費(fèi)用2500 貸預(yù)付賬款2500
2020-06-08 16:34:36
對(duì)的 做分錄時(shí)借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款對(duì)
2020-01-08 08:55:48
取得發(fā)票你可以 借;待攤費(fèi)用 貸;預(yù)付賬款 然后再按規(guī)定攤銷
2016-01-28 12:10:46
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